تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: maryam banoo2012 در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۲:۴۴

عنوان: عدم تراز
رسال شده توسط: maryam banoo2012 در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۲:۴۴
سلام من هر کاری میکنم ترازم در نمیاد چیکار باید بکنم. متاسفانه برای اضهارنامه هم 2500000 ریال اختلاف داشتم که چون وقت بازرسی مجدد نداشتم الکی کشیدم روی حساب دریافتنی . حالا میخوام تو اصلاحیه درستش کنم. خیلی به کمک احتیاج دارم .
تازه کارم.
عنوان: پاسخ : عدم تراز
رسال شده توسط: kiarash در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۴۲:۲۶
سلام من هر کاری میکنم ترازم در نمیاد چیکار باید بکنم. متاسفانه برای اضهارنامه هم 2500000 ریال اختلاف داشتم که چون وقت بازرسی مجدد نداشتم الکی کشیدم روی حساب دریافتنی . حالا میخوام تو اصلاحیه درستش کنم. خیلی به کمک احتیاج دارم .
تازه کارم.
سلام
نگران نباشيد
بفرمائيد كمك مي كنيم
اصلاحيه رو درست مي كنيد مطمئن باشيد
دقيقا كجا مشكل داريد
عنوان: پاسخ : عدم تراز
رسال شده توسط: maryam banoo2012 در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۴:۱۷
ممنون که با این سرعت بهم جواب دادید . مشکل من اینه که حسابداری شرکتی را قبول کردم که هیچ چیزش با هم جور در نمیاد. مثلا برای تابستان و پاییز گفتند که فروشی به مبلغ 8.900.000 و 294.000.000ریال داشته اند ولی نه فاکتوری موجود بود نه چیزی. مالیات ارزش آن را که پرداخت کردیم گفتند اشتباه بوده و نباید پرداخت میشده.
برای اظهارنامه با توجه به زمان کمی که داشتم حساب دریافتنی ایجاد کردم و برای 27/12 برگشت از فروشش کردم . حالا میخواهم بدانم ثبت آن چجوری باید باشد که هم برابر 4 % آن از ارزش افزوده بستانکار شویم وهم دارایی بهمان گیر ندهد؟
2- چه کار کنم ترازم صحیح شود اصلا ترازم در نمیآید. ایرادش هم نمیدانم.
عنوان: پاسخ : عدم تراز
رسال شده توسط: kiarash در ۱۶ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۵:۲۵
ممنون که با این سرعت بهم جواب دادید . مشکل من اینه که حسابداری شرکتی را قبول کردم که هیچ چیزش با هم جور در نمیاد. مثلا برای تابستان و پاییز گفتند که فروشی به مبلغ 8.900.000 و 294.000.000ریال داشته اند ولی
خواهش مي كنم
اولا گزارشات فصلي را رد كرده اند ؟ (براي پاييز و تابستان سال 90 )
نه فاکتوری موجود بود نه چیزی. مالیات ارزش آن را که پرداخت کردیم گفتند اشتباه بوده و نباید پرداخت میشده.
چطور بدون مدرك گفتند اين ميزان فروش ... قبول فروش اين ميزان ........ كي گفته اشتباه بوده و نبايد پرداخت مي شده؟
برای اظهارنامه با توجه به زمان کمی که داشتم حساب دریافتنی ایجاد کردم و برای 27/12 برگشت از فروشش کردم .
آيا شركت دفاتر دارد؟
دفاتر هنوز تحرير نشده است؟
آيا ارزش افزوده رو برگشت از فروش زديد ؟؟؟
حالا میخواهم بدانم ثبت آن چجوری باید باشد که هم برابر 4 % آن از ارزش افزوده بستانکار شویم وهم دارایی بهمان گیر ندهد؟
متوجه منظورتون نشدم
2- چه کار کنم ترازم صحیح شود اصلا ترازم در نمیآید. ایرادش هم نمیدانم.
ترازنامه از مانده حسابهای کل در یک تاریخ معین که بیشتر آخرین روز پایان سال است بر اساس سرفصل های ارائه شده تهیه میشود. ترازنامه بعد از اصلاح و بستن کلیه حسابهای موقت و نیز تعدیل و تنظیم حسابهای دائم تهیه میشود.
و تراز آرمایشی هر تاریخی میتونه باشه و بیشتر ماهانه تراز میدهند و هزینه ها و ... بسیاری از موارد رو کنترل میکنند مثلا فرض کن یک تراز تا پایان فروردین ماه میدی بار دیگه تراز رو تا پایان اردیبهشت و...
اين فايل رو مطالعه كنيد
http://uplod.ir/3d1rcq97n9it/kiarash-standard1.doc.htm
اگر مشكلتان حل نشد بگوئيد
اين لينك هم مطالعه كنيد
http://irmeta.com/meta/index.php/topic,10626.msg47716.html#msg47716