تالار گفتگوی تخصصی متا

مرجع علوم انسانی متا => مرجع حسابداری (تالار تخصصی حسابداری) => مرجع حسابداری مالی => نويسنده: mojtaba_acc در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۰:۴۱

عنوان: راهنمايي در مورد حسابداري چند منظوره
رسال شده توسط: mojtaba_acc در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۰:۴۱
باعرض سلام خدمت همكاران گرامي
حسابداري يك دانشگاه رو قبول كردم كه يك شعبه در شهرستان دارد و تمام مبالغ دريافتي توسط شهرستان به حساب مركز واريز مي شود و هزينه هاي شهرستان هم از مركز پرداخت مي شود البته شعبه شهرستان داراي حسابداري مي باشد و فقط سند دريافتها رو مي زند از طرف ديگر ثبت درآمدها و هزينه هاي مركز هم به عهده من است مدتي است كه مديريت يك پروژه هم براي ساخت و ساز انجام ميدهد البته پروژه ساخته شده است ولي يك سري هزينه هاي انتهايي دارد
سئوال من اين است كه آيا تمام حسابداري اين سه شركت رو در يك نرم افزار انجام دهم و ازحسابهاي واسط استفاده كنم يا حسابداري دو دانشگاه رو در يك نرم افزار و براي حسابداري پيمانكاري يك شركت جديد احداث كنم ؟
قبلا ازهمكاري شما عزيزان كمال تشكر را دارم 
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد حسابداري چند منظوره
رسال شده توسط: امیر عباس علوی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۱:۴۶
مرکز و شعبه را که یکجا باید بزنی در خصوص ساخت و ساز اگر برای دانشگاه است و جزء دارائیهای دانشگاه میاید که این را هم باید در همان حساب نگه دارید اگر ساختمان برای دانشگاه نیست که ثبت نفرمائید.
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد حسابداري چند منظوره
رسال شده توسط: مرتضایی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۸:۱۴
با سلام و احترام خدمت شما همکار گرامی


قاعدتا در دانشگاهی که شما حضور دارید و مرکز نامیده می شود کلیه هزینه ها و درآمدهای مرکز و شعبات باید شناسایی شود و دردفاتر ثبت و در سیستم مالی برای گزارشش دهی باید طبقه بندی گردد .
در مورد دانشگاههای شهرستانها که بعنوان شعبات این واحد مرکزی می باشد بهتر است کلیه دریافتها و پرداختها بصورت فرمت طراحی شده مالی اکسل ثبت و ضبط شده و طب زمانهای مشخص برای شما ارسال گردد .
حال اگر این پروژه عمرانی یکی از فعالیتهای واحد دانشگاهی مرکز میباشد باید بعنوان یک پیمان شناسایی شده و اگر دارای کارفرما می باشد کد ردیف پیمان گرفته شود و .....
عنوان: پاسخ : راهنمايي در مورد حسابداري چند منظوره
رسال شده توسط: mojtaba_acc در ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۳:۰۰
با تشكر فراوان از آقايان مرتضوي و علوي
توضيح اينكه در دانشگاه مركز تمام ثبت ها توسط خودم انجام ميشود ولي در دانشگاه شعبه فقط ثبت دريافت شهريه دانشجويان توسط حسابدار شعبه انجام ميشود و طبق نظر مديريت حسابداري آنجا ثبتي بابت هزينه ها،حقوق ،برداشت ها نميزند يا نسبي مي زند و من حساب شعبه را در حسابها واسط تعريف كردم و فقط دريافتها و پرداختها رو ثبت ميزنم ولي اينكه چه مقدار از اين دريافتها بابت شهريه يا چه مقداراز پرداختها براي هزينه حقوق بوده فقط در توضيح سند ذكر ميشودو اما حساب پروژه مربوط به دانشگاه مي باشد ولي براي مشخص كردن ريز حسابها شركت جديد تعريف كردم و آن هم يك حساب واسط در شعبه مركز تعريف كرده و ريز حسابها رو در شركت جديد سند ميزنم اما براي بستن دوره مالي و انتقال به سال جديد با توجه به دو ثبتي بودن پروژه و اينكه پروژه در انتها ميباشدآيا همين رويه رو ادامه بدم يا براي سال جديد تغييراتي داشته باشم در صورت تغييرات چه نوع تغييراتي بايد انجام بدهم